做账实操

金蝶固定资产结账怎么操作?

 2020-07-10

  金蝶固定资产结账怎么操作?

  1选择是结账还是反结账操作;

  2选择需要结账的货主组织记录;

  3单击开始按钮,即执行结账/反结账操作.

  在进行结账操作的时候,如果未计提折旧或存在未审核的单据,系统会给出详细的提示,请按提示进行审核.首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件.直接单击"期末结账"按钮, 然后点击"前进"选项,在"用户密码"界面中输入正确的登录密码,点击"完成"选项. 之后会弹出确认备份的信息提示,点击"是"选项,进行账套的备份. 弹出对话框提示"备份完成,请妥善保存备份的数据"这样的信息.点击"确定"选项即可.

  需要注意的是,结账之前必须进行计提折旧,审核本期所有的业务单据.建议生成总账凭证、完成对账之后进行结账.一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了.

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